1.根据年度审计计划,开展各项内部审计工作,完成审计方案和审计报告的撰写;
2.对发现的问题出具审计结论和合理化建议,监督内控结果的实施落地,落实被审计部门的整改工作;
3.协助企业内控体系完善,及时发现企业经营活动中存在的潜在问题和风险,提出改进意见;
4.进行审计档案的定期整理、归档、保存等管理工作;
5.配合外部审计机构,完成公司各项外部审计工作;
任职资格:
1.本科及以上学历,会计、审计、经济、法律等相关专业;
2. 具备1-3年企业内审工作经验,熟悉上市公司内部控制规范经验者优先;
3. 熟悉内控原则、审计程序、风险控制规范和流程,严格遵守审计职业道德;
4. 擅长EXCEL数据分析工具,熟练应用PPT、金蝶软件等。